政府信息公开
局的主要职能是贯彻执行党和国家关于教育的路线、方针、政策和上级教育行政部门制定的具体政策、行政法规,并结合我县实际拟订实施办法、组织措施;负责全县教育事业的计划管理;负责各级各类学校的招生和分配到该县的大、中专毕业生的再分配;负责全县教学仪器的配置、管理;负责指导全县的勤工俭学工作;承担中小学教育科研
我单位共设置12个内设机构,包括:办公室、教育科、体卫艺科、人事人才科、财务基建科、招生考试办、学生资助管理科、校园安全科、督导室、教育服务中心、青少年活动中心、教育党工委办公室。
我单位作为石林彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
我单位2024年末编制内实有人员92人。包括财政拨款开支经费的:公务员14人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员75人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人(离休0人,退休62人)。年末遗属0人。
深入学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想,引导教育系统党员干部忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”。健全中小学党组织领导的校长负责制,加强学校党建工作,积极发挥教育工委作用,落实“五级书记抓教育、党政同责办教育”和各级党政领导挂钩联系学校的要求,推动全面从严治党、党风廉政建设向纵深发展,加强校风教风学风建设,营造风清气正的育人环境。严格落实意识形态工作责任制,优化网络舆情应对处置,加强学校反教育和阵地建设。
坚持把立德作为育人根本,着力增强思政课吸引力、感染力,强化思政课教师专项培训,构建“大思政课”体系,将课程思政有机融入各学科教学,深入开展主题教育活动。加强校园文化建设,强化劳动教育和社会实践育人,组织开展丰富多彩的理想信念教育、社会主义核心价值观教育、文明礼仪养成、传统节日、节庆纪念日、“扣好人生第一粒扣子”、绿色低碳生活方式、志愿服务和系列文明实践活动,推进书香校园建设。持续提高“双减”水平,深化校外培训机构治理,强化学校育人主阵地作用;着力提高作业设计水平,统筹用好基础性作业和拓展性作业,积极推进智慧作业;彰显课后服务育人价值,进一步丰富课后服务资源,满足学生多样化学习需求。开足开启学校体育、美育、劳动、科学、劳动课程,保障学生每天校内1小时体育锻炼时间,引导学生养成1至2项艺术爱好、掌握2项运动技能,组织好校(园)运动会、艺术节、劳动研学实践、科技活动、艺术展演、各类文体比赛等活动。规范教材、教辅、读物、电子读物等进校园、校园书店管理,加强阅读管理和语言文字工作。促进学生身心健康全面发展,建立健全教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”的心理健康工作体系。实施健康学校建设行动,推进儿童青少年近视防控工作,试点开展学校急救教育,持续抓好校园传染病防控和禁毒防艾宣传教育工作。
加快推进学前教育优质普惠发展。健全普惠性学前教育保障机制,优化资源结构,稳步增加公办学位;加强薄弱园建设,丰富优质游戏资源,推进幼小科学衔接;“国家学前教育普及普惠先行达标示范县”通过国家验收认定。加快推进义务教育优质均衡发展。巩固义务教育优质均衡发展县成果,提升义务教育质量监测指标达标率;缩小城乡差距,优化学校布局;缩小校际教育差距,完善集团化办学和学区化管理,推进校际间管理、教学、教研紧密融合;缩小群体教育差距,加强农民工随迁子女、留守儿童、残疾儿童等特殊困难儿童教育关爱;持续开展控辍保学工作;建立学习困难学生帮扶制度,强化差异化教学和个别化指导;推动县特殊教育学校规范办学,加快健全特殊教育体系,加大学前教育和高中阶段特殊教育,推进特殊教育与普通教育、职业教育、医疗康复、信息技术等融合发展。加快推进普通高中优质特色发展。大力实施县中发展提升行动,加强县中标准化建设,实施县中托管帮扶工程;规范普通高中招生秩序,优化招生计划安排,有序扩大优质高中招生计划;强化县域统筹,以加强特色课程、特色学校建设为重点,制订普通高中多样化办学规划,促进普通高中整体提升、办出特色。加快推动推动职业教育提质效发展。持续实施职业学校办学条件达标工程,促进产教融合,指导学校贯彻落实石林彝族自治县现代职业教育体系建设提升行动,做好毕业生初次就业去向落实,做好贯通培养,指导县职中与云南特殊教育学院合作办学。
调整优化学校布局。结合教育“十四五”规划中期评估和“十五五”规划,以及城乡发展、产业布局、人口增长、学校容量、群众需求、学生身心健康等实际,进一步调整优化全县校点工作,更好满足群众上好学的需求。加快教育硬件建设。在保障资金的前提下,持续促进板桥镇中心幼儿园、西街口镇中心幼儿园、圭山镇中心幼儿园、西城区幼儿园、县第一幼儿园、县第二幼儿园、乐尔村幼儿园、北大村幼儿园、小屯幼儿园等7个建设项目竣工验收,开工建设县一中扩建(运动区)项目、乐尔村幼儿园项目、北大村幼儿园项目、巴江小学综合楼建设项目。深化各项教育改革。深化改革“双减”成果,深化课堂教学改革,持续抓好“五项管理”,完善课后服务体系,推动“学有所教”向“学有优教”转变;结合集团化、合作化办学,抓实师训、教研工作,重视并强化义务教育质量监测管理,促进教学质量的稳步提升;加强对招生考试改革的统筹谋划,确保“3+1+2”新高考稳妥实施、平稳落地。持续夯实教育队伍。组织实施好名师引进和教师招聘工作,补足补强教育队伍,持续推行县管校聘制度,不断优化中小学教师队伍资源配置,提升教师队伍整体素质;深入开展师德师风建设系列活动,提振教师道德风尚;构建教师专业发展支撑服务体系和分级分类培训体系,提高教师教书育人本领;加强对教师的关心、关爱,常态化推进学校减负走深走实,坚决清退违规抽调借用教师,着力为教师营造潜心教书育人的良好环境。筑牢校园安全防线。坚持“预防为主、综合治理”的原则,时刻紧绷校园安全这根弦,进一步抓安全教育、隐患排查整治、安全管理、应急演练、安防建设、矛盾纠纷排查化解等工作,深入推进平安校园建设,全力确保零责任事故,努力实现校园安全和谐稳定。推进数字校园建设。提升师生信息技术应用能力、加强信息安全保障、推动信息技术与教育教学深度融合以及深化家校合作与沟通,100%的学校达到信息化教学需求标准,80%的学校完成数字校园平台的建设和应用,实现教育信息化建设的全面提升。
夯实学校体育。坚持体教融合、五育并举,抓实学校体育课程、课后活动、竞技培养工作,不断提高青少年体质健康水平;
发挥“摔跤之乡”等传统项目和校园足球等特色项目的优势,推进各校体育品牌的培植,推进“全国足球试点县”和“全国足球特色学校”实验及科研工作;认真组织策划石林县中小学生篮球、足球三级联赛,采用赛会制和主客场制相结合的组织模式,积极探索校园篮球、足球发展新模式。抓好群社体育。大力开展群众体育运动,促进全民健康;科学管理运营民族体育场、体育馆、综合训练馆及其体育设施、设备,建立现代网络低免管理机制,充分发挥体育场馆的社会效益;指导乡镇(街道)、村社体育场馆、设施设备及农民健身工程、“15分钟健身圈”等管理工作。打造体育品牌。积极争取上级支持,密切体企关系,寻求多方合作,积极争取承办国际、国家、省、市各类体育赛事,县、乡、村联动开展各类体育赛事,形成比赛常态,建立长效机制,服务经济发展,争取赛事承办、竞赛成绩双丰收;加大赛事宣传力度,提升赛事影响力,引导体育消费,创新消费机制,积极推进大体育与大旅游、大健康、大文化融合发展,促进石林县经济社会发展。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
石林彝族自治县教育体育局(本级)2024年度收入合计68514645.30元。其中:财政拨款收入66379061.13元,占总收入的96.88%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入2135584.17元,占总收入的3.12%。
与上年相比,收入合计减少36640950.63元,下降34.84%,主要原因是;2024年学前教育项目部分完成,学前项目投入与上年对比减少、2023年完成义务教育优质均衡投入减少。其中:财政拨款收入减少35977403.53元,下降35.15%,主要原因是;2024年学前教育项目部分完成,学前项目投入与上年对比减少、2023年完成义务教育优质均衡投入减少。其他收入减少663547.10元,下降23.71%。主要原因是2024年校园安全工作经费收入减少。
石林彝族自治县教育体育局(本级)2024年度支出合计68561944.07元。其中:基本支出22855946.01元,占总支出的33.34%;项目支出45705998.06元,占总支出的66.66%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少36284171.40元,下降34.61%,主要原因是2024年学前教育项目部分完成,学前项目投入与上年对比减少、2023年完成义务教育优质均衡投入减少。其中:基本支出减少398964.56元,下降1.72%,主要原因是我单位实有在职人数减少19人,人员经费支出减少;项目支出减少35885206.84元,下降43.98%;主要原因是2024年学前教育项目部分完成,学前项目投入与上年对比减少、2023年完成义务教育优质均衡投入减少。
2024年度用于保障石林彝族自治县教育体育局(本级)机构正常运转的日常支出22855946.01元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出21927210.23元,占基本支出的95.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费928735.78元,占基本支出的4.06%。
2024年度用于保障石林彝族自治县教育体育局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出45705998.06元。其中:基本建设类项目支出35420932.58元。
各类工作经费项目经费6387473.91元,主要用于石林彝族自治县教育体育局(本级)部门间日常办公开支运转,如考试考务工作开展、校园安全工作开展、青少年活动中心培训活动开展等。
基建项目项目经费35420932.58元,主要用于石林彝族自治县教育体育局所有学校的基建项目开展,如校园大型修缮、幼儿园新建及改扩建、民族初级中学和巴江小学等新建。
体育项目项目经费2384435.07元,主要用于石林彝族自治县教育体育局各类体育活动及赛事活动开支,如昆明市第十二届少数民族传统体育运动会、老年人各项体育赛事活动开支、老年人体育场地建设经费支出等。
资助类项目项目经费1513156.50元,主要用于石林彝族自治县教育体育局(本级)资助项目,如民办学校石林润泽高级中学助学金及免学杂费、各民办幼儿园家庭经济困难学生生活补助、昆明市考入全日制普通高等院校贫困学生政府资助资金、雨露计划支出及资助日常开展活动支出等。
石林彝族自治县教育体育局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出65827499.13元,占本年支出合计的96.01%。与上年相比减少36458832.08元,下降35.64%,完成年初预算的194.16%。
1.一般公共服务(类)支出4200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于石林县2024年离退休党支部经费支出;造成预决算差异的主要原因是年初预算由县相关部门统一预算后联合发文下达指标到我单位。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
5.教育(类)支出56397240.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.67%,完成年初预算的214.50%。主要用于205款的基本支出和项目支出,其中基本支出主要用于行政、教育服务中心、县幼儿园、民族幼儿园公办教师人员经费开支,项目支出主要用于学生资助项目、民生项目、基建项目和机构日常活动项目等开支;造成预决算差异的主要原因是年初预算我部门只预算了基本支出和县级项目预算,上级项目预算未纳入预算,故决算与预算差异大。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出1397547.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%,完成年初预算的4658.49%。主要用于2024年公共体育场馆免费低收费开放资金、老体协工作经费、赛事活动经费及各类赛事活动支出;造成预决算差异的主要原因是年初预算我部门只预算了县级体育类项目预算,上级项目预算未纳入预算,故决算与预算差异大。
8.社会保障和就业(类)支出4166351.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%,完成年初预算的107.71%。主要用于所有人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是2024年单位有人员调出,职业年金年初预算仅预算当年退休人员部分,决算数中多出了调出人员经费。
9.卫生健康(类)支出1611230.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%,完成年初预算的83.42%。主要用于行政事业单位人员基本医疗保险及公务员医疗补助;造成预决算差异的主要原因是2024年我单位实有在职人数减少19人,各类相关支出减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
12.农林水(类)支出540500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,年初无此项预算。主要用于2024年雨露计划资金支出;造成预决算差异的主要原因是雨露计划项目为上级项目,年初我单位仅做县级项目预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
19.住房保障(类)支出1710429.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%,完成年初预算的96.03%。主要用于单位人员住房公积金缴交;造成预决算差异的主要原因是2024年我单位实有在职人数减少19人,各类相关支出减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为210000.00元,决算为44738.60元,完成年初预算的21.30%;支出决算较上年增加4444.61元,增长11.03%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元,决算为33910.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.80%,完成年初预算的37.68%;公务接待费支出年初预算为120000.00元,决算为10828.60元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.20%,完成年初预算的9.02%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加6010.61元,增长21.54%;公务接待费支出决算较上年减少1566.00元,下降12.63%;具体是国内接待费支出决算10828.60元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1566.00元,下降12.63%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为210000.00元,支出决算为44738.60元,完成年初预算的21.30%,支出决算较上年增加4444.61元,增长11.03%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元,决算为33910.00元,完成年初预算的37.68%;公务接待费支出年初预算为120000.00元,决算为10828.60元,完成年初预算的9.02%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:2024年公务用车运行维护费增加,部分支出本应上年支付,但由于资金支付困难于今年才支付,车辆老化严重维修维护费增加;其中公务用车运行维护费支出大于上年度的原因是2024年公务用车运行维护费增加,部分支出本应上年支付,但由于资金支付困难于今年才支付,车辆老化严重维修维护费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加6010.61元,增长21.54%;公务接待费支出决算减少1566.00元,下降12.63%,具体是国内接待费支出决算10828.60元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年公务用车运行维护费增加,部分支出本应上年支付,但由于资金支付困难于今年才支付,车辆老化严重维修维护费增加;其中公务用车运行维护费支出大于上年度的原因是2024年公务用车运行维护费增加,部分支出本应上年支付,但由于资金支付困难于今年才支付,车辆老化严重维修维护费增加。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于石林彝族自治县教育体育局(本级)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次203人(其中:外事接待人次0人)。主要用于发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于接待安宁市人民政府教育督导委员会、贵州神荔波县教育考察团、普洱市镇沅县教育体育局、大理州弥渡县、六盘水水城区等到我县观摩学习义务教育优质均衡发展创建工作相关工作,产生的接待批次及人次发生的接待支出。
石林彝族自治县教育体育局(本级)2024年机关运行经费支出928735.78元,比上年减少78658.21元,下降7.81%,主要原因是2024年我单位实有在职人数减少19人。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、离退休人员其他管理费等。
截至2024年末,石林彝族自治县教育体育局(本级)资产总额101819313.60元,其中,流动资产7181222.44元,固定资产5176383.67元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程88725332.29元,无形资产736375.20元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加18161299.77元,其中固定资产增加113721.40元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产26项,账面原值187239.00元,实现资产处置收入590.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
2024年度,单位政府采购支出总额1870140.42元,其中:政府采购货物支出1674080.42元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出196060.00元。授予中小企业合同金额196060.00元,其中:授予小微企业合同金额196060.00元。
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
决算公开:是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表,应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开,并作相应说明;经本级政府财政部门批复的部门决算及报表,应当在批复后二十日内由各部门向社会公开,并作相应说明。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
3.2024年度石林彝族自治县教育体育局(本级)部门决算公开表样(决算报表部分)